广东省湛江经济技术开发区党政办公室2017年度决算公开
目 录
第一部分 广东省湛江经济技术开发区党政办公室概况
一、 部门主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 广东省湛江经济技术开发区党政办公室2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省湛江经济技术开发区党政办公室2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省湛江经济技术开发区党政办公室概况
(一)部门主要职责
党政办公室主要负责区党委、管委会日常党务、政务的协调、督办工作。根据党委、管委会的决定,起草各类文稿,处理各类文件、文书;负责区党委、管委会议、主任办公会议、工作会议等安排、记录、纪要等工作。检查督促各项决议、决定、重要工作部署和领导重要批示的贯彻执行和协调处理。负责研究起草区的管理规定、决策调研、综合信息,参与重大决策的辅助工作,提供决策参考和咨询意见。负责区对外联络及接待工作。指导、协调和组织全区应急管理工作。负责落实中心组学习制度,全区的对外宣传和新闻信息工作;统筹全区精神文明建设和指导全区文化工作,负责指导督促全区政务公开工作。负责区党史、地方志工作。负责落实党的统战政策,做好统一战线、对台、宗教和工商联工作。负责对本区出台文件的规范性、合法性的审核;负责办理行政复议案件和行政应诉案件;负责行政赔偿的协调;负责行政执法人员的培训考核、资格认定;协调区内各职能部门的行政审批事项。负责机要、保密、总工会、妇联、共青团、应急管理工作。承办区党委、管委会和上级有关部门交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
第二部分 广东省湛江经济技术开发区党政办公室2017年部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表 | ||||||||||||||||||||||
部门:广东省湛江经济技术开发区党政办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,156.59 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,432.61 | |||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |||||||||||||||||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |||||||||||||||||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |||||||||||||||||
六、其他收入 | 6 | 0.18 | 六、科学技术支出 | 33 | 29.11 | |||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 127.65 | |||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 326.11 | |||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 82.24 | |||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1.15 | |||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 157.23 | |||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.49 | |||||||||||||||||||
22 | 49 | |||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 23 | 3,156.76 | 本年支出合计 | 50 | 3,156.59 | |||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 | |||||||||||||||||
年初结转和结余 | 25 | 1,302.95 | 年末结转和结余 | 52 | 1,303.13 | |||||||||||||||||
26 | 53 | |||||||||||||||||||||
总计 | 27 | 4,459.71 | 总计 | 54 | 4,459.71 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||
部门:广东省湛江经济技术开发区党政办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
合计 | 3,156.76 | 3,156.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,432.61 | 2,432.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,341.14 | 2,341.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1,880.50 | 1,880.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 460.64 | 460.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20133 | 宣传事务 | 76.91 | 76.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 76.91 | 76.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 127.65 | 127.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20701 | 文化 | 127.65 | 127.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 115.66 | 115.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 326.11 | 326.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 316.06 | 316.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 316.06 | 316.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 82.24 | 82.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59.24 | 59.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 59.24 | 59.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21013 | 医疗救助 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 157.23 | 157.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 157.23 | 157.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 157.23 | 157.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.66 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | ||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 0.66 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | ||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 0.66 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:广东省湛江经济技术开发区党政办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,156.59 | 2,310.50 | 846.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,432.61 | 1,777.97 | 654.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,341.14 | 1,777.97 | 563.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,880.50 | 1,777.97 | 102.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 460.64 | 0.00 | 460.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 76.91 | 0.00 | 76.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 76.91 | 0.00 | 76.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 29.11 | 0.00 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 29.11 | 0.00 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 29.11 | 0.00 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 127.65 | 0.00 | 127.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 127.65 | 0.00 | 127.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 11.99 | 0.00 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 115.66 | 0.00 | 115.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 326.11 | 316.06 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 316.06 | 316.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 316.06 | 316.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.05 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.05 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 82.24 | 59.24 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59.24 | 59.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 59.24 | 59.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 157.23 | 157.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 157.23 | 157.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 157.23 | 157.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:广东省湛江经济技术开发区党政办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,156.59 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,432.61 | 2,432.61 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 127.65 | 127.65 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 326.11 | 326.11 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 82.24 | 82.24 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 157.23 | 157.23 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 3,156.59 | 本年支出合计 | 49 | 3,156.59 | 3,156.59 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,281.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,281.83 | 1,281.83 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,281.83 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 4,438.42 | 总计 | 54 | 4,438.42 | 4,438.42 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:广东省湛江经济技术开发区党政办公室 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,156.59 | 2,310.50 | 846.09 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,432.61 | 1,777.97 | 654.64 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,341.14 | 1,777.97 | 563.17 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,880.50 | 1,777.97 | 102.52 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 460.64 | 0.00 | 460.64 | ||
20113 | 商贸事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | ||
20133 | 宣传事务 | 76.91 | 0.00 | 76.91 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 76.91 | 0.00 | 76.91 | ||
206 | 科学技术支出 | 29.11 | 0.00 | 29.11 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 29.11 | 0.00 | 29.11 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 29.11 | 0.00 | 29.11 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 127.65 | 0.00 | 127.65 | ||
20701 | 文化 | 127.65 | 0.00 | 127.65 | ||
2070109 | 群众文化 | 11.99 | 0.00 | 11.99 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 115.66 | 0.00 | 115.66 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 326.11 | 316.06 | 10.05 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 316.06 | 316.06 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 316.06 | 316.06 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.05 | 0.00 | 10.05 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.05 | 0.00 | 10.05 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 82.24 | 59.24 | 23.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59.24 | 59.24 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 59.24 | 59.24 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | ||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | ||
221 | 住房保障支出 | 157.23 | 157.23 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 157.23 | 157.23 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 157.23 | 157.23 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | ||
22999 | 其他支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||
部门:广东省湛江经济技术开发区党政办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 1,730.64 | 302 | 商品和服务支出 | 92.58 | 310 | 其他资本性支出 | 5.11 | ||||||
30101 | 基本工资 | 411.70 | 30201 | 办公费 | 19.75 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 598.61 | 30202 | 印刷费 | 3.05 | 31002 | 办公设备购置 | 4.51 | ||||||
30103 | 奖金 | 637.35 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.60 | ||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 66.46 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.70 | 30207 | 邮电费 | 22.65 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 14.82 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 482.17 | 30211 | 差旅费 | 3.35 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||
30302 | 退休费 | 316.06 | 30213 | 维修(护)费 | 0.53 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.31 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.10 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.54 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.24 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||
30307 | 医疗费 | 4.72 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.84 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||
30311 | 住房公积金 | 157.23 | 30227 | 委托业务费 | 5.11 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.16 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.48 | ||||||||||||
人员经费合计 | 2,212.81 | 公用经费合计 | 97.69 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:广东省湛江经济技术开发区党政办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
26.38 | 0.00 | 18.60 | 0.00 | 18.60 | 7.78 | 23.84 | 0.00 | 18.60 | 0.00 | 18.60 | 5.24 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:广东省湛江经济技术开发区党政办公室 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明: | ||||||||
第三部分 广东省湛江经济技术开发区党政办公室2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
广东省湛江经济技术开发区党政办公室2017年度总收入3156.76 万元,其中本年收入3156.76 万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入3156.59万元,比上年决算数增加88.11万元,增长3%主要变动情况:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出增加。
2.上级补助收入0 万元,比上年决算数比无增减少。主要原因:本单位无上级补助收入。
3.事业收入 0万元,比上年决算数比无增减少。主要原因:本单位无事业收入。
4.经营收入0万元,比上年决算数比无增减少。主要原因:本单位无经营收入。
5.其他收入0.18 万元,比上年决算数增加0.18万元,100%主要变动情况:利息收入。
(二)年度支出总体情况
广东省湛江经济技术开发区党政办公室2017年度总支出3156.59 万元,其中本年支出3156.59 万元。具体情况如下:
基本支出2310.5 万元,比上年决算数增加761.15万元,增长33%,主要变动情况:为支出结构调整。
项目支出846.09 万元,比上年决算数减少655.27万元,下降78%,主要变动情况:支出结构调整。
上缴上级支出 0万元,与上年决算数持平。
经营支出0万元,与上年决算数持平。
对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2017年度财政拨款收入说明
广东省湛江经济技术开发区党政办公室2017年度财政拨款收入合计3156.59 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3156.59 万元,比上年决算数增加87.94 万元,增长3 %;主要变动情况:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0万元,比上年决算数持平。
(二)2017年度财政拨款支出说明
广东省湛江经济技术开发区党政办公室2017年度财政拨款支出合计3156.59 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3156.59 万元,比上年决算数增加105.87 万元,增长4%;主要变动情况:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出增加。;政府性基金预算财政拨款支出 0万元,与上年度持平。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省湛江经济技术开发区党政办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.84万元,完成预算26.38万元的 91%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算0 万元的 100%;公务用车购置及运行费支出决算为 18.6 万元,完成预算 18.6万元的100 %;公务接待费支出决算为 5.24 万元,完成预算7.78 万元的68 %。
2017年度“三公”经费支出决算小于(大于)预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节制。
与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.1万元,下降1%。其中:因公出国(境)费支出决算0 万元,公务用车购置及运行费支出决算增加0.08万元,增长1%;公务接待费支出决算减少0.7万元,下降14 %。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况:油料涨价;公务接待费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出18.6 万元,占 78%;公务接待费支出 5.24万元,占22 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括:参加会议支出 0万元,;出国谈判、工作磋商支出 0 万元,;境外业务培训及考察0 万元,。
2.公务用车购置及运行维护费支出 18.6万元,其中:公务用车购置支出为 0万元,2017年公务用车购置数 0辆。公务用车运行及维护支出 18.6万元,2017年党政办公务用车保有量为 5 辆,(标记绿色部分,表述格式固定,仅留空填列数字)主要用于车辆保险、年审、油料费等。
3.公务接待费支出 5.24 万元,主要用于公务接待,2017年党政办接待国内公务接待费的批次为43批次,人数376人次。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出97.69万元,比上年增加15.05万元,增长16%。主要增减变动情况是:物价上涨。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额10.22万元,其中:政府采购货物支出10.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是一般公务用车(如其他用车数量为0,则不显示);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%;组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对0等0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。
组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。